Недействующий

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 ноября 2015 года N 3138


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 12.11.2013 N 3231 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МУРМАНСКА "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ" (В РЕД. ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОТ 26.12.2013 N 3845, ОТ 06.06.2014 N 1749, ОТ 30.06.2014 N 2114, ОТ 13.10.2014 N 3385, ОТ 16.12.2014 N 4132, ОТ 26.12.2014 N 4300, ОТ 05.06.2015 N 1472, ОТ 20.08.2015 N 2265)

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании постановления администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3607, вступившего в силу со дня официального опубликования.
____________________________________________________________________


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2014 N 5-70 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", распоряжением администрации города Мурманска от 02.06.2014 N 35-Р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2014 - 2018 годы", постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ", в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 N 3231 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2014 - 2018 годы" (в ред. постановлений от 26.12.2013 N 3845, от 06.06.2014 N 1749, от 30.06.2014 N 2114, от 13.10.2014 N 3385, от 16.12.2014 N 4132, от 26.12.2014 N 4300, от 05.06.2015 N 1472, от 20.08.2015 N 2265) следующие изменения:

1.1. Строку "Финансовое обеспечение программы" паспорта программы раздела "Муниципальная программа города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2014 - 2018 годы" изложить в следующей редакции:

     "

Финансовое обеспечение программы

Всего по программе: 5906876,7 тыс. руб., в т.ч.

бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ): 4493976,2 тыс. руб., из них:

2014 год - 868984,6 тыс. руб.;

2015 год - 972945,6 тыс. руб.;

2016 год - 905255,0 тыс. руб.;

2017 год - 881206,7 тыс. руб.;

2018 год - 865584,3 тыс. руб.,

областной бюджет (далее - ОБ): 1406377,5 тыс. руб., из них:

2014 год - 255847,2 тыс. руб.;

2015 год - 286651,5 тыс. руб.;

2016 год - 301923,8 тыс. руб.;

2017 год - 280977,5 тыс. руб.;

2018 год - 280977,5 тыс. руб.,

федеральный бюджет (далее - ФБ): 6523,0 тыс. руб., из них:

2015 год - 6523,0 тыс. руб.

".


1.2. В пункте 1 строки "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" паспорта программы раздела "Муниципальная программа города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2014 - 2018 годы" цифры "54" заменить цифрами "69", цифры "552139,55" заменить цифрами "623002,45", цифры "169" заменить цифрами "199".

1.3. В пункте 4 строки "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" паспорта программы раздела "Муниципальная программа города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2014 - 2018 годы" цифры "20" заменить цифрами "21".

1.4. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы раздела I "Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска" на 2014 - 2018 годы" изложить в следующей редакции:

     "

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 1522666,4 тыс. руб., в т.ч.

МБ - 475935,3 тыс. руб., из них:

2014 год - 85686,8 тыс. руб.;

2015 год - 102321,6 тыс. руб.;

2016 год - 97967,6 тыс. руб.;

2017 год - 99851,2 тыс. руб.;

2018 год - 90108,1 тыс. руб.,

ОБ - 1046731,1 тыс. руб., из них:

2014 год - 188611,2 тыс. руб.;

2015 год - 184920,9 тыс. руб.;

2016 год - 228591,2 тыс. руб.;

2017 год - 222303,9 тыс. руб.;

2018 год - 222303,9 тыс. руб.

".


1.5. В строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы раздела I "Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска" на 2014 - 2018 годы" цифры "54" заменить цифрами "69", цифры "552139,55" заменить цифрами "623002,45", цифры "169" заменить цифрами "199".

1.6. Пункт 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" раздела I "Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска" на 2014 - 2018 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.7. Таблицу пункта 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" раздела I "Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска" на 2014 - 2018 годы" изложить в следующей редакции:

     "

Наименование

Всего, тыс. руб.

В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

Всего по подпрограмме, в т.ч.

1522666,4

274298,0

287242,5

326558,8

322155,1

312412,0

- средств бюджета муниципального образования город Мурманск

475935,3

85686,8

102321,6

97967,6

99851,2

90108,1

- средств областного бюджета

1046731,1

188611,2

184920,9

228591,2

222303,9

222303,9

- средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

- внебюджетных средств

-

-

-

-

-

-

".


1.8. В абзаце втором пункта 6 "Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации" раздела I "Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска" на 2014 - 2018 годы" цифры "552139,55" заменить цифрами "623002,45".

1.9. Приложение к подпрограмме "Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы" раздела I "Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска" на 2014 - 2018 годы" исключить.

1.10. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы раздела II "Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск" на 2014 - 2018 годы" изложить в следующей редакции:

     "

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 87419,0 тыс. руб., в т.ч.

МБ - 86369,0 тыс. руб., из них:

2014 год - 11978,0 тыс. руб.;

2015 год - 16628,4 тыс. руб.;

2016 год - 19254,2 тыс. руб.;

2017 год - 19254,2 тыс. руб.;

2018 год - 19254,2 тыс. руб.,

ОБ - 1050,0 тыс. руб., из них:

2015 год - 1050,0 тыс. руб.

".


1.11. Таблицу пункта 2 "Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" раздела II "Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск" на 2014 - 2018 годы" изложить в следующей редакции:

     "

N п/п

Цели, задачи и показатели (индикаторы)

Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный 2012 год

Текущий 2013 год

Годы реализации подпрограммы

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

1

Общее количество дорожно-транспортных происшествий

ед.

498

475

460

445

430

427

425

2

Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях

чел.

516

513

511

508

505

503

501

3

Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях

чел.

10

9

12

11

10

10

9

4

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей

ед.

47

47

46

45

44

43

42

5

Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях

чел.

48

48

47

46

45

44

43

6

Количество детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях

чел.

1

0

0

0

0

0

0

I

Задача 1: повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения

1

Количество проведенных акций, рейдов, комиссий, рабочих групп по обеспечению безопасности дорожного движения

ед.

30

30

30

30

30

30

30

2

Количество оборудованных учебно-игровых площадок и кабинетов по изучению правил дорожного движения

ед.

1

2

1

1

2

1

2

II

Задача 2: предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов

1

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

ед.

40

39

37

36

34

33

32

".


1.12. Пункт 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" раздела II "Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск" на 2014 - 2018 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

1.13. Таблицу пункта 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" раздела II "Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск" на 2014 - 2018 годы" изложить в следующей редакции:

     "

Наименование

Всего, тыс. руб.

В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

Всего по подпрограмме, в т.ч.

87419,0

11978,0

17678,4

19254,2

19254,2

19254,2

- средств бюджета муниципального образования город Мурманск

86369,0

11978,0

16628,4

19254,2

19254,2

19254,2

- средств областного бюджета

1050,0

-

1050,0

-

-

-

- средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

- внебюджетных средств

-

-

-

-

-

-

в т.ч. инвестиции в основной капитал

В том числе по заказчикам

комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, в т.ч.

85459,0

11778,0

17238,4

18814,2

18814,2

18814,2

- средств бюджета муниципального образования город Мурманск

84409,0

11778,0

16188,4

18814,2

18814,2

18814,2

- средств областного бюджета

1050,0

-

1050,0

-

-

-

- средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

- внебюджетных средств

-

-

-

-

-

-

в т.ч. инвестиции в основной капитал

комитет по образованию администрации города Мурманска, в т.ч.

1960,0

200,0

440,0

440,0

440,0

440,0

- средств бюджета муниципального образования город Мурманск

1960,0

200,0

440,0

440,0

440,0

440,0

- средств областного бюджета

-

-

-

-

-

-

- средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

- внебюджетных средств

-

-

-

-

-

-

в т.ч. инвестиции в основной капитал

".


1.14. Строку "Финансовое обеспечение ВЦП" паспорта ВЦП раздела III "Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства" на 2014 - 2018 годы" изложить в следующей редакции:

     "

Финансовое обеспечение ВЦП

Всего по ВЦП: 3607949,1 тыс. руб., в т.ч.

МБ: 3557841,4 тыс. руб., из них:

2014 год - 676933,5 тыс. руб.;

2015 год - 725147,9 тыс. руб.;

2016 год - 744174,0 тыс. руб.;

2017 год - 709137,1 тыс. руб.;

2018 год - 702448,9 тыс. руб.,

ОБ: 50107,7 тыс. руб., из них:

2014 год - 8100,7 тыс. руб.;

2015 год - 42007,0 тыс. руб.

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»