Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 февраля 2014 года № 72

О внесении изменений в государственную программу "Развитие
транспортной системы Нижегородской области до 2016 года",
утвержденную постановлением Правительства Нижегородской
области от 25 октября 2013 года № 773

_______________________________________________________________________________
Утратил силу на основании
постановления Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303
_______________________________________________________________________________
    


Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Внести в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области до 2016 года", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 25 октября 2013 года № 773, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования Программы




тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источники финансирования

Годы

2014

2015

2016

Всего за период реализации Программы

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

Всего, в том числе:

8 217 079,3

10 755 076,8

10 770 421,8

29 742 577,9

Областной бюджет, в том числе

7 098 989,3

9 371 096,8

10 553 421,8

27 023 507,9

Капвложения

4 466 833,3

4 935 665,0

5 034 635,0

14 437 133,3

НИОКР

Прочие расходы

2 632 156,0

4 435 431,8

5 518 786,8

12 586 374,6

Федеральный бюджет, в том числе

818 160,0

1 025 830,0

37 000,0

1 880 990,0

Капвложения

818 160,0

1 025 830,0

37 000,0

1 880 990,0

НИОКР

Прочие расходы

Местный бюджет

299 930,0

358 150,0

180 000,0

838 080,0

Капвложения

299 930,0

358 150,0

180 000,0

838 080,0

НИОКР

Прочие расходы

     ".


1.1.2. В позиции "Индикаторы достижения цели Программы" цифры "122" заменить цифрами "120".

1.2. Разделы 2.5 "Система программных мероприятий", 2.6 "Ресурсное обеспечение реализации Программы", 2.7 "Индикаторы достижения цели Программы", 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Программы" текста Программы изложить в следующей редакции:

"2.5. Система программных мероприятий

                                                                                                       тыс. руб.

№ п/п

Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений)

Категория расходов (капвло- жения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки испол- нения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам, в разрезе источников)

2014 год

2015 год

2016 год

Всего

Цель. Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области

Всего, в том числе

8 217 079,3

10 755 076,8

10 770 421,8

29 742 577,9

Областной бюджет

7 098 989,3

9 371 096,8

10 553 421,8

27 023 507,9

Федеральный бюджет

818 160,0

1 025 830,0

37 000,0

1 880 990,0

Местный бюджет

299 930,0

358 150,0

180 000,0

838 080,0

Прочие источники

Задача 1. Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию*

Всего, в том числе

2 673 526,0

4 476 734,8

5 565 037,8

12 715 298,6

Областной бюджет

2 673 526,0

4 476 734,8

5 565 037,8

12 715 298,6

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

*Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области до 2016 года"

Задача 2. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения **

Всего, в том числе

5 543 553,3

6 278 342,0

5 205 384,0

17 027 279,3

Областной бюджет

4 425 463,3

4 894 362,0

4 988 384,0

14 308 209,3

Федеральный бюджет

818 160,0

1 025 830,0

37 000,0

1 880 990,0

Местный бюджет

299 930,0

358 150,0

180 000,0

838 080,0

Прочие источники

**Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области до 2016 года"


2.6. Ресурсное обеспечение Программы

Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 29 742 577,9 (Двадцать девять миллиардов семьсот сорок два миллиона пятьсот семьдесят семь тысяч девятьсот) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

                                                       тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источники финансирования

Годы

2012

2013

2014

Всего за период реализации Программы

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

Всего, в том числе:

8 217 079,3

10 755 076,8

10 770 421,8

29 742 577,9

Областной бюджет, в т.ч.

7 098 989,3

9 371 096,8

10 553 421,8

27 023 507,9

Капвложения

4 466 833,3

4 935 665,0

5 034 635,0

14 437 133,3

НИОКР

Прочие расходы

2 632 156,0

4 435 431,8

5 518 786,8

12 586 374,6

Федеральный бюджет, в т.ч.

818 160,0

1 025 830,0

37 000,0

1 880 990,0

Капвложения

818 160,0

1 025 830,0

37 000,0

1 880 990,0

НИОКР

Прочие расходы

Местный бюджет

299 930,0

358 150,0

180 000,0

838 080,0

Капвложения

299 930,0

358 150,0

180 000,0

838 080,0

НИОКР

Прочие расходы


2.7. Индикаторы достижения цели Программы

Индикаторы достижения цели Программы связаны с целевыми индикаторами оценки реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127, и направлены на их увеличение.

Наименование индикаторов цели Программы

Единица измерения индикатора цели Программы

Значения индикаторов цели Программы

На момент разработки Программы
(на 1 января 2014 года)

По окончании реализации Программы
(на 1 января 2017 года)

Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы)

Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием

%

128

120

100

Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог

%

26,5

30,9

26,5

     
Промежуточные значения индикатора достижения цели
Программы по годам

Наименование индикаторов цели Программы

Единица измерения индикатора цели Программы

Годы реализации Программы

2014

2015

2016

Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием

%

112

134

120

Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог

%

28,9

28,8

30,9

     
2.8. Показатели непосредственных результатов реализации Программы

Наименование показателя непосредственных результатов Программы

Единица измерения

Годы реализации Программы

2014

2015

2016

Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог

км

15,1

20,3

24,5

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог

км

72,3

262,3

389,0


     ".


1.3. В приложении 1 "Подпрограмма "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области до 2016 года" к Программе:

1.3.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования Подпрограммы




тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источники финансирования

Годы

2014

2015

2016

Всего за период реализации Подпрограммы

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

Всего, в том числе:

2 673 526,0

4 476 734,8

5 565 037,8

12 715 298,6

Областной бюджет, в том числе

2 673 526,0

4 476 734,8

5 565 037,8

12 715 298,6

Капвложения

41 370,0

41 303,0

46 251,0

128 924,0

НИОКР

Прочие расходы

2 632 156,0

4 435 431,8

5 518 786,8

12 586 374,6

Федеральный бюджет, в том числе

Капвложения

НИОКР

Прочие расходы

Местный бюджет

Капвложения

НИОКР

Прочие расходы

     ".

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»