АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 февраля 2024 года N 184/5


О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы"



В соответствии с постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", руководствуясь ст. 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:


1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 11.09.2019 N 1752 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" (далее - муниципальная программа) следующие изменения:


1.1. В Паспорте муниципальной программы строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований программы

На реализацию муниципальной программы планируется направить 59241006,04557 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета города Пензы - 17501741,07665 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета Пензенской области - 38278763,30987 тыс. руб.,

- за счет средств федерального бюджета - 3460501,65905 тыс. руб.,

в том числе по годам реализации:

1) в 2020 году - 6321065,42502 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета города Пензы - 1886803,76012 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета Пензенской области - 4296569,64443 тыс. руб.,

- за счет средств федерального бюджета - 137692,02047 тыс. руб.,

2) в 2021 году - 7122198,49381 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета города Пензы - 2087404,85909 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета Пензенской области - 4668942,21746 тыс. руб.,

- за счет средств федерального бюджета - 365851,41726 тыс. руб.,

3) в 2022 году - 8011008,76599 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета города Пензы - 2378250,02716 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета Пензенской области - 5013042,89156 тыс. руб.,

- за счет средств федерального бюджета - 619715,84727 тыс. руб.,

4) в 2023 году - 9193316,58041 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета города Пензы - 2620099,86931 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета Пензенской области - 5845291,97808 тыс. руб.,

- за счет средств федерального бюджета - 727924,73302 тыс. руб.,

5) в 2024 году - 8739386,39708 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета города Пензы - 2663378,6269 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета Пензенской области - 5598236,53409 тыс. руб.,

- за счет средств федерального бюджета - 477771,23609 тыс. руб.,

6) в 2025 году - 9666089,25321 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета города Пензы - 2877269,16445 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета Пензенской области - 6315567,79272 тыс. руб.,

- за счет средств федерального бюджета - 473252,29604 тыс. руб.,

7) в 2026 году - 10187941,13005 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета города Пензы - 2988534,76962 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета Пензенской области - 6541112,25153 тыс. руб.,

- за счет средств федерального бюджета - 658294,1089 тыс. руб.

".


1.2. В подразделе 10.1 "Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" (далее - подпрограмма 1) раздела 10 "Характеристика подпрограмм муниципальной программы" муниципальной программы:


1.2.1. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" Паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:


"

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

На реализацию муниципальной подпрограммы планируется направить 58803313,14 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета города Пензы - 17121491,17108 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета Пензенской области - 38221320,30987 тыс. руб.,

- за счет средств федерального бюджета - 3460501,65905 тыс. руб.,

в том числе по годам реализации:

1) в 2020 году - 6270329,92502 тыс. руб.,

1846198,56012 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;

4286439,34443 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;

137692,02047 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета;

2) в 2021 году - 7068353,79824 тыс. руб.,

2045552,36352 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;

4656950,01746 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;

365851,41726 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета;

3) в 2022 году - 7951923,96599 тыс. руб.,

2331919,72716 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;

5000288,39156 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;

619715,84727 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета;

4) в 2023 году - 9121151,07041 тыс. руб.,

2561755,85931 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;

5831470,47808 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;

727924,73302 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета;

5) в 2024 году - 8673507,99708 тыс. руб.,

2600246,4269 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;

5595490,33409 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;

477771,23609 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета;

6) в 2025 году - 9599340,65321 тыс. руб.,

2813474,96445 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;

6312613,39272 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;

473252,29604 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета;

7) в 2026 году - 10118705,73005 тыс. руб.,

2922343,26962 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;

6538068,35153 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;

658294,1089 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета

".


1.2.2. Пункт 10.1.6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:


"10.1.6 Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы



Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы предусматривает использование основных источников финансирования: бюджета города Пензы, бюджета Пензенской области и федерального бюджета.


На реализацию муниципальной подпрограммы планируется направить бюджетные ассигнования в размере 58803313,14 тыс. руб., в том числе:


- за счет средств бюджета города Пензы - 17121491,17108 тыс. руб.,


- за счет средств бюджета Пензенской области - 38221320,30987 тыс. руб.,


- за счет средств федерального бюджета - 3460501,65905 тыс. руб.


Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период".


1.3. В подразделе 10.2 "Подпрограмма 2 "Управление развитием отрасли образования в городе Пензе" (далее - подпрограмма 2) раздела 10 "Характеристика подпрограмм муниципальной программы" муниципальной программы:


1.3.1. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" Паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:


"

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

На реализацию муниципальной подпрограммы планируется направить 437692,90557 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета города Пензы - 380249,90557 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета Пензенской области - 57443,0 тыс. руб.,

в том числе по годам реализации:

1) в 2020 году - 50735,5 тыс. руб.,

40605,2 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;

10130,3 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;

2) в 2021 году - 53844,69557 тыс. руб.,

41852,49557 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;

11992,2 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;

3) в 2022 году - 59084,8 тыс. руб.,

46330,3 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;

12754,5 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;

4) в 2023 году - 72165,51 тыс. руб.,

58344,01 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;

13821,5 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;

5) в 2024 году - 65878,4 тыс. руб.,

63132,2 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;

2746,2 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;

6) в 2025 году - 66748,6 тыс. руб.,

63794,2 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;

2954,4 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;

7) в 2026 году - 69235,4 тыс. руб.,

66191,5 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;

3043,9 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области

".


1.3.2. Пункт 10.2.6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:


"10.2.6 Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы



Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы предусматривает использование основных источников финансирования: бюджета города Пензы и Пензенской области.


На реализацию муниципальной подпрограммы планируется направить бюджетные ассигнования в размере 437692,90557 тыс. руб., в том числе:


- за счет средств бюджета города Пензы - 380249,90557 тыс. руб.,


- за счет средств бюджета Пензенской области - 57443,0 тыс. руб.


Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период".


1.4. Приложение N 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение N 1).


1.5. Приложение N 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение N 2).


1.6. Приложение N 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение N 3).


1.7. Дополнить муниципальную программу приложением N 6г "План реализации муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" на 2024 год" (приложение N 4).


1.8. Таблицу "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" на 2023 год" Приложения N 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение N 5).


1.9. Таблицу "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" на 2024 год" Приложения N 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение N 6).


1.10. Таблицу "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" на 2025 год" Приложения N 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение N 7).


1.11. Таблицу "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" на 2026 год" Приложения N 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение N 8).


1.12. Приложение N 8 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение N 9).


1.13. Приложение N 10 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение N 10).


2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.


3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете "Пенза" и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".


4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике, Управление образования города Пензы.



Глава города
А.Н.БАСЕНКО



Приложение N 1
к постановлению
администрации города Пензы
от 13 февраля 2024 г. N 184/5



Приложение N 1
к муниципальной программе
города Пензы
"Развитие образования
в городе Пензе
на 2020 - 2026 годы"



ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2020 - 2026 ГОДЫ" ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ

N п/п

Наименование целевого показателя

Порядковый N мероприятия

Единица измерения

Значение целевых показателей

Ожидаемые результаты, по которым достигаются целевые показатели

Базовый 2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Муниципальная программа города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы"

1.

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в муниципальных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей)

-

место

856

876

895

897

897

897

897

897

Эффективное развитие системы образования города Пензы; обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного социально ориентированного развития города

2.

Доля детей от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами образования и формами получения образования, от общего количества проживающих на территории города Пензы детей, подлежащих обучению по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

-

%

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Доля детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детского населения от 5 до 18 лет

-

%

74

75

76

77

78,5

80

80

80

4.

Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования

-

%

37,3

37,3

25,8

25,0

37,5

31,6

28,1

25,8

5.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования (электронной реестровой записи о включении ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования), в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств

-

%

-

-

100

100

100

-

-

-

Обеспечение прав граждан на доступное качественное дополнительное образование, внедрение механизма персонифицированного учета дополнительного образования детей

6.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, зарегистрированных на территории города Пензы

-

%

-

-

4,7

6,6

6,6

-

-

-

Обеспечение прав граждан на доступное качественное дополнительное образование, внедрение механизма персонифицированного учета дополнительного образования детей

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования

1.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (%)

1.1, 1.2, 1.3

%

85

87,6

89,5

89,7

89,7

89,7

89,7

89,7

Обеспечение прав граждан на доступное качественное дошкольное образование

2.

Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет

1.1, 1.2, 1.Р2

%

25,5

25,5

25,5

25,5

25,5

25,5

25,5

25,5

Обеспечение прав граждан на доступное качественное дошкольное образование

<*> в т.ч. доля детей, нуждающихся в услугах дошкольного образования, но не обеспеченных местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

0,51

0,51

0

0

0

0

0

0

3.

Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу в рамках введения ФГОС дошкольного образования в общем количестве дошкольных образовательных учреждений

1.3.

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Обеспечение прав граждан на доступное качественное дошкольное образование; модернизация системы дошкольного образования, переход образовательных учреждений на новые федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования

4.

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством исполнения муниципального задания по организации отдыха детей в учреждениях дополнительного образования

1.7.

%

90

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

Обеспечение детей организованными формами отдыха в каникулярное время

5.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

1.9.

%

88

83,8

83,8

83,8

83,8

83,8

83,8

83,8

Обеспечение обучающихся полноценным качественным питанием

6.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

1.5, 1.12

%

4

Не более 6,4

Не более 6,4

Не более 6,4

Не более 6,4

Не более 6,4

Не более 6,4

Не более 6,4

Создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства

7.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей

1.12, 1.13

%

66,7

66,7

71,4

72,2

59,7

64,6

68,1

74,1

Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства

8.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей

1.12, 1.13

%

33,3

33,3

28,6

27,8

40,3

35,4

31,9

28,6

Модернизация материально-технической базы общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства

9.

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений

1.11, 1.13

%

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

28,3

15,2

15,2

Модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства

10.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях

1.3, 1.5

тыс. руб.

41,3

43,8

44,7

46,9

53,3

53,8

60,8

62,5

Обеспечение прав граждан на доступное качественное общее образование

11.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемной семье, на содержание которых выплачиваются пособия, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемной семье, имеющих право на получение пособия

1.14.

%

100

100

100

100

100

-

-

-

Повышение уровня социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях и семьях опекунов

12.

Доля приемных родителей, получающих вознаграждение за осуществление обязанностей по договору о приемной семье, от общего числа приемных родителей, имеющих право на получение денежного вознаграждения за осуществление обязанностей по договору о приемной семье

1.14.

%

100

100

100

100

100

-

-

-

Повышение уровня социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях и семьях опекунов

13.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов, на содержание которых выплачиваются пособия, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов, имеющих право на получение пособия

1.14.

%

100

100

100

100

100

-

-

-

Повышение уровня социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях и семьях опекунов

14.

Удельный вес граждан, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях, от общего числа граждан, предоставивших документы на выплату компенсации

1.15.

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Социальная поддержка семей, дети которых посещают дошкольные образовательные учреждения

15.

Среднемесячная номинальная начисленная

1.1, 1.3, 1.5

руб.

Обеспечение эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

24 496

26 051

27 784

31 207

35 790

35 790

35 790

35 790

- муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей

29 394

29 971

31 905

32 824

34 579

35 449

38 755

38 730

44 639

45 196

44 639

45 196

44 639

45 196

44 639

45 196

16.

Удельный вес молодых специалистов (педагогических работников) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования, получивших денежные выплаты, от общего числа молодых специалистов (педагогических работников) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования, имеющих право на получение выплат

1.4, 1.E5

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Обеспечение 100% охвата денежными выплатами молодых специалистов (педагогических работников) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования

17.

Доля выпускников 9 классов, продолживших получение образования в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях

1.3.

%

99,6

100

100

100

100

100

100

100

Обеспечение прав граждан на доступное качественное общее образование

18.

Доля выпускников 11 классов, освоивших образовательные программы среднего общего образования от общего числа выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений

1.3.

%

99,63

не менее 99

не менее 99

не менее 99

не менее 99

не менее 99

не менее 99

не менее 99

Обеспечение прав граждан на доступное качественное общее образование

19.

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, направляемых в организации отдыха детей и их оздоровления

1.7, 1.10

%

32

32

32

32

32

32

32

32

Обеспечение прав граждан на отдых и оздоровление детей

20.

Количество объектов (территорий), въезды на которые оснащены воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении

1.18.

ед.

26

11

6

12

9

28

-

3

Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства

21.

Количество объектов (территорий), оборудованных инженерно-техническими средствами и системами охраны

1.18.

ед.

162

109

48

15

32

14

-

1

Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства

22.

Количество объектов (территорий), на которых выполнено целостное периметральное ограждение, позволяющее исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории)

1.18.

ед.

2

6

4

-

6

6

7

11

Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства

23.

Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений

1.19.

%

26,1

27,8

-

-

-

-

-

-

Обеспечение условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

24.

Количество обучающихся, состоящих в школьных спортивных клубах по футболу в муниципальных общеобразовательных организациях

1.20.

человек

100

100

100

100

-

-

-

-

Обеспечение эффективной деятельности школьных спортивных клубов по футболу

25.

Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу и обустройство в рамках реализации мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования

1.21.

ед.

106

95

108

108

103

-

-

-

Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства

26.

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за исполнение функций классного руководства, в общей численности педагогических работников, исполняющих функции классного руководства

1.23.

%

-

100

100

100

100

100

100

100

Обеспечение 100% охвата вознаграждением за исполнение функций классного руководства педагогических работников общеобразовательных организаций

27.

Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

1.24.

%

-

100

100

100

100

100

100

100

Обеспечение обучающихся полноценным качественным питанием

28.

Количество объектов (территорий), оснащенных системами наружного освещения

1.18.

ед.

-

-

6

4

6

8

-

-

Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства

29.

Количество детей, посещающих частные дошкольные организации

1.22.

человек

-

-

44

102

105

107

107

107

Обеспечение прав граждан на доступное качественное дошкольное образование

30.

Доля затрат на оплату труда работников от общей суммы расходов на оплату труда работников, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, дополнительное профессиональное образование педагогических работников по профилю педагогической деятельности

1.22.

%

-

-

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

Обеспечение прав граждан на доступное качественное дошкольное образование

31.

Оплата услуг, оказанных по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования

1.26.

%

-

-

100

100

100

-

-

-

Обеспечение прав граждан на доступное качественное дополнительное образование, внедрение механизма персонифицированного учета дополнительного образования детей

32.

Доля лиц, которым представлена денежная компенсация бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве обратившихся

1.27.

%

-

-

100

100

100

100

100

100

Обеспечение обучающихся полноценным качественным питанием

33.

Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций

1.28.

ед.

-

-

-

4

6

1

1

2

Модернизация материально-технической базы общеобразовательных учреждений, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства

34.

Количество объектов, оборудованных на первом этаже помещением для охраны

1.18.

ед.

-

-

-

56

69

37

-

-

Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства

35.

Количество объектов (территорий), оснащенных стационарными или ручными металлоискателями

1.18.

ед.

-

-

-

120

-

-

-

-

Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства

36.

Количество школ, в которых осуществлена замена технологического оборудования (пищеблоки)

1.29.

ед.

54

-

-

Модернизация материально-технической базы общеобразовательных учреждений, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства

37.

Количество штатных единиц советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

1.ЕВ

ед.

-

-

-

33,75

-

-

-

-

Обеспечение прав граждан на доступное качественное общее образование

38.

Количество общеобразовательных организаций, имеющих в штатном расписании должности советников по воспитанию

1.ЕВ

ед.

-

-

-

-

57

57

57

57

Обеспечение прав граждан на доступное качественное общее образование

39.

Количество объектов, оборудованных контрольно-пропускными пунктами при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта

1.18.

ед.

-

-

-

-

-

2

7

-

Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства

40.

Количество некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления

1.30.

ед.

-

-

-

-

2

-

-

-

Создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления

41.

Количество дополнительно созданных мест отдыха детей и их оздоровления

1.31.

ед.

-

-

-

-

100

-

-

-

Полноценное функционирование некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления)

42.

Уровень освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия, направленного на осуществление капитальных вложений муниципальными бюджетными и автономными учреждениями

1.32.

%

-

-

-

-

100

100

100

100

Осуществление капитальных вложений муниципальными учреждениями

Подпрограмма 2. Управление развитием отрасли образования в городе Пензе

1.

Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы

2.1 - 2.8

%

99,7

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

Обеспечение эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»