АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2016 года N 3220
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 12.11.2013 N 3231 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МУРМАНСКА "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ" (В РЕД. ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОТ 26.12.2013 N 3845, ОТ 06.06.2014 N 1749, ОТ 30.06.2014 N 2114, ОТ 13.10.2014 N 3385, ОТ 16.12.2014 N 4132, ОТ 26.12.2014 N 4300, ОТ 05.06.2015 N 1472, ОТ 20.08.2015 N 2265, ОТ 12.11.2015 N 3138, ОТ 23.12.2015 N 3596, ОТ 13.04.2016 N 959, ОТ 08.07.2016 N 2059)
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании постановления администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3607, вступившего в силу со дня официального опубликования.
____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2015 N 20-302 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2016 год", распоряжением администрации города Мурманска от 02.06.2014 N 35-Р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2014 - 2018 годы", постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска", в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 N 3231 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2014 - 2018 годы" (в ред. постановлений от 26.12.2013 N 3845, от 06.06.2014 N 1749, от 30.06.2014 N 2114, от 13.10.2014 N 3385, от 16.12.2014 N 4132, от 26.12.2014 N 4300, от 05.06.2015 N 1472, от 20.08.2015 N 2265, от 12.11.2015 N 3138, от 23.12.2015 N 3596, от 13.04.2016 N 959, от 08.07.2016 N 2059) следующие изменения:
1.1. Внести в паспорт программы раздела "Муниципальная программа города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2014 - 2018 годы" следующие изменения:
1.1.1. Строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Всего по программе: 5797381,2 тыс. руб., в т.ч.
бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ):
4384480,7 тыс. руб., из них:
2014 год - 868984,6 тыс. руб.;
2015 год - 991147,7 тыс. руб.;
2016 год - 1026820,3 тыс. руб.;
2017 год - 758843,8 тыс. руб.;
2018 год - 738684,3 тыс. руб.,
областной бюджет (далее - ОБ): 1406377,5 тыс. руб., из них:
2014 год - 255847,2 тыс. руб.;
2015 год - 286651,5 тыс. руб.;
2016 год - 301923,8 тыс. руб.;
2017 год - 280977,5 тыс. руб.;
2018 год - 280977,5 тыс. руб.,
федеральный бюджет (далее - ФБ): 6523,0 тыс. руб., из них:
2015 год - 6523,0 тыс. руб.".
1.1.2. В пункте 1 строки "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" цифры "547899,95" заменить цифрами "548277,95".
1.2. Внести в раздел I "Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска" на 2014 - 2018 годы" следующие изменения:
1.2.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Всего по подпрограмме: 1405362,9 тыс. руб., в т.ч.
МБ - 438495,3 тыс. руб., из них:
2014 год - 85686,8 тыс. руб.;
2015 год - 94712,9 тыс. руб.;
2016 год - 68136,3 тыс. руб.;
2017 год - 99851,2 тыс. руб.;
2018 год - 90108,1 тыс. руб.,
ОБ - 966867,6 тыс. руб., из них:
2014 год - 188611,2 тыс. руб.;
2015 год - 174773,4 тыс. руб.;
2016 год - 158875,2 тыс. руб.;
2017 год - 222303,9 тыс. руб.;
2018 год - 222303,9 тыс. руб.".
1.2.2. В строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы цифры "547899,95" заменить цифрами "548277,95".
1.2.3. Таблицы подпунктов 3.3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 - 2018 годы", 3.4 "Детализация направлений расходов на 2016 год" пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2.4. Таблицу пункта 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Наименование | Всего, тыс. руб. | В т.ч. по годам реализации, тыс. руб. | ||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего по подпрограмме, в т.ч. | 1405362,9 | 274298,0 | 269486,3 | 227011,5 | 322155,1 | 312412,0 |
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 438495,3 | 85686,8 | 94712,9 | 68136,3 | 99851,2 | 90108,1 |
- средств областного бюджета | 966867,6 | 188611,2 | 174773,4 | 158875,2 | 222303,9 | 222303,9 |
- средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
- внебюджетных средств | - | - | - | - | - | - |
".
1.2.5. В абзаце втором пункта 6 "Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации" цифры "547899,95" заменить цифрами "548277,95".
1.3. Внести в раздел II "Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск" на 2014 - 2018 годы" следующие изменения:
1.3.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Всего по подпрограмме: 106856,7 тыс. руб., в т.ч.
МБ - 106856,7 тыс. руб., из них:
2014 год - 11978,0 тыс. руб.;
2015 год - 11719,3 тыс. руб.;
2016 год - 44651,0 тыс. руб.;
2017 год - 19254,2 тыс. руб.;
2018 год - 19254,2 тыс. руб.".
1.3.2. Строки 2, 2.1, "Всего по подпрограмме" таблицы подпункта 3.2 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 - 2018 годы" пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.3.3. Подпункт 3.3 "Детализация направлений расходов на 2016 - 2018 годы" пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | |||
Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Основное мероприятие: проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма | МБ | 1320,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |
1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 1320,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |
1.1.1 | Оборудование кабинетов по изучению правил дорожного движения в гимназиях N 8, 10, ММЛ, МБОУ N 26 | МБ | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
1.1.2 | Оснащение общеобразовательных учреждений схемами безопасных маршрутов передвижения детей (МБОУ N 22, 23, 26, 28, 31, 38, 42, 44, 43, 45, 49, прогимназия N 40, прогимназия N 51) | МБ | 720,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
2 | Основное мероприятие: реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | МБ | 81839,4 | 44211,0 | 18814,2 | 18814,2 |
2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 44211,0 | 44211,0 | - | - |
2.1.1 | Установка светофорных объектов с кнопкой вызова пешеходной фазы в районе нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к общеобразовательным учебным учреждениям. Реконструкция, установка, технологическое присоединение светофорных объектов (ММБУ "Центр организации дорожного движения") | МБ | 8431,0 | 8431,0 | - | - |
2.1.2 | Приведение дорожных знаков в соответствие с требованиями ГОСТ, установка дорожных знаков (ММБУ "Центр организации дорожного движения") | МБ | 9922,5 | 9922,5 | - | - |
2.1.3 | Установка дорожных ограждений (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") | МБ | 24102,2 | 24102,2 | - | - |
2.1.4 | Устройство тротуаров в районе нерегулируемых пешеходных переходов (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") | МБ | 496,6 | 496,6 | - | - |
2.1.5 | Установка искусственных дорожных неровностей (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") | МБ | 158,4 | 158,4 | - | - |
2.1.6 | Уширение въезда до трех полос к домам N 35 и N 37 по просп. Ленина (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") | МБ | 920,1 | 920,1 | - | - |
2.1.7 | Технологическое присоединение светофорного объекта, расположенного в районе выезда с ул. Зои Космодемьянской на просп. Кольский и остановки "Автопарк" (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") | МБ | 180,2 | 180,2 | - | - |
2.2 | Мероприятия, связанные с повышением безопасности дорожного движения и снижением дорожно-транспортного травматизма в городе Мурманске | МБ | 37628,4 | - | 18814,2 | 18814,2 |
".
1.3.4. Таблицу пункта 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Наименование | Всего, тыс. руб. | В т.ч. по годам реализации, тыс. руб. | ||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего по подпрограмме, в т.ч. | 106856,7 | 11978,0 | 11719,3 | 44651,0 | 19254,2 | 19254,2 |
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 106856,7 | 11978,0 | 11719,3 | 44651,0 | 19254,2 | 19254,2 |
- средств областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
- средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
- внебюджетных средств | - | - | - | - | - | - |
в т.ч. инвестиции в основной капитал | ||||||
В том числе по заказчикам | ||||||
комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, в т.ч. | 104896,7 | 11778,0 | 11279,3 | 44211,0 | 18814,2 | 18814,2 |
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 104896,7 | 11778,0 | 11279,3 | 44211,0 | 18814,2 | 18814,2 |
- средств областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
- средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
- внебюджетных средств | - | - | - | - | - | - |
в т.ч. инвестиции в основной капитал | ||||||
комитет по образованию администрации города Мурманска, в т.ч. | 1960,0 | 200,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 1960,0 | 200,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |
- средств областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
- средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
- внебюджетных средств | - | - | - | - | - | - |
в т.ч. инвестиции в основной капитал |