Недействующий

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 октября 2016 года N 3220


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 12.11.2013 N 3231 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МУРМАНСКА "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ" (В РЕД. ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОТ 26.12.2013 N 3845, ОТ 06.06.2014 N 1749, ОТ 30.06.2014 N 2114, ОТ 13.10.2014 N 3385, ОТ 16.12.2014 N 4132, ОТ 26.12.2014 N 4300, ОТ 05.06.2015 N 1472, ОТ 20.08.2015 N 2265, ОТ 12.11.2015 N 3138, ОТ 23.12.2015 N 3596, ОТ 13.04.2016 N 959, ОТ 08.07.2016 N 2059)

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании постановления администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3607, вступившего в силу со дня официального опубликования.
____________________________________________________________________


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2015 N 20-302 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2016 год", распоряжением администрации города Мурманска от 02.06.2014 N 35-Р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2014 - 2018 годы", постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска", в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 N 3231 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2014 - 2018 годы" (в ред. постановлений от 26.12.2013 N 3845, от 06.06.2014 N 1749, от 30.06.2014 N 2114, от 13.10.2014 N 3385, от 16.12.2014 N 4132, от 26.12.2014 N 4300, от 05.06.2015 N 1472, от 20.08.2015 N 2265, от 12.11.2015 N 3138, от 23.12.2015 N 3596, от 13.04.2016 N 959, от 08.07.2016 N 2059) следующие изменения:

1.1. Внести в паспорт программы раздела "Муниципальная программа города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2014 - 2018 годы" следующие изменения:

1.1.1. Строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:

"Всего по программе: 5797381,2 тыс. руб., в т.ч.

бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ):

4384480,7 тыс. руб., из них:

2014 год - 868984,6 тыс. руб.;

2015 год - 991147,7 тыс. руб.;

2016 год - 1026820,3 тыс. руб.;

2017 год - 758843,8 тыс. руб.;

2018 год - 738684,3 тыс. руб.,

областной бюджет (далее - ОБ): 1406377,5 тыс. руб., из них:

2014 год - 255847,2 тыс. руб.;

2015 год - 286651,5 тыс. руб.;

2016 год - 301923,8 тыс. руб.;

2017 год - 280977,5 тыс. руб.;

2018 год - 280977,5 тыс. руб.,

федеральный бюджет (далее - ФБ): 6523,0 тыс. руб., из них:

2015 год - 6523,0 тыс. руб.".

1.1.2. В пункте 1 строки "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" цифры "547899,95" заменить цифрами "548277,95".

1.2. Внести в раздел I "Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска" на 2014 - 2018 годы" следующие изменения:

1.2.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Всего по подпрограмме: 1405362,9 тыс. руб., в т.ч.

МБ - 438495,3 тыс. руб., из них:

2014 год - 85686,8 тыс. руб.;

2015 год - 94712,9 тыс. руб.;

2016 год - 68136,3 тыс. руб.;

2017 год - 99851,2 тыс. руб.;

2018 год - 90108,1 тыс. руб.,

ОБ - 966867,6 тыс. руб., из них:

2014 год - 188611,2 тыс. руб.;

2015 год - 174773,4 тыс. руб.;

2016 год - 158875,2 тыс. руб.;

2017 год - 222303,9 тыс. руб.;

2018 год - 222303,9 тыс. руб.".

1.2.2. В строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы цифры "547899,95" заменить цифрами "548277,95".

1.2.3. Таблицы подпунктов 3.3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 - 2018 годы", 3.4 "Детализация направлений расходов на 2016 год" пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.2.4. Таблицу пункта 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Наименование

Всего, тыс. руб.

В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

Всего по подпрограмме, в т.ч.

1405362,9

274298,0

269486,3

227011,5

322155,1

312412,0

- средств бюджета муниципального образования город Мурманск

438495,3

85686,8

94712,9

68136,3

99851,2

90108,1

- средств областного бюджета

966867,6

188611,2

174773,4

158875,2

222303,9

222303,9

- средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

- внебюджетных средств

-

-

-

-

-

-


".


1.2.5. В абзаце втором пункта 6 "Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации" цифры "547899,95" заменить цифрами "548277,95".

1.3. Внести в раздел II "Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск" на 2014 - 2018 годы" следующие изменения:

1.3.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Всего по подпрограмме: 106856,7 тыс. руб., в т.ч.

МБ - 106856,7 тыс. руб., из них:

2014 год - 11978,0 тыс. руб.;

2015 год - 11719,3 тыс. руб.;

2016 год - 44651,0 тыс. руб.;

2017 год - 19254,2 тыс. руб.;

2018 год - 19254,2 тыс. руб.".

1.3.2. Строки 2, 2.1, "Всего по подпрограмме" таблицы подпункта 3.2 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 - 2018 годы" пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

1.3.3. Подпункт 3.3 "Детализация направлений расходов на 2016 - 2018 годы" пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

     "

N п/п

Наименование

Источник финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

1

Основное мероприятие: проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма

МБ

1320,0

440,0

440,0

440,0

1.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

МБ

1320,0

440,0

440,0

440,0

1.1.1

Оборудование кабинетов по изучению правил дорожного движения в гимназиях N 8, 10, ММЛ, МБОУ N 26

МБ

600,0

200,0

200,0

200,0

1.1.2

Оснащение общеобразовательных учреждений схемами безопасных маршрутов передвижения детей (МБОУ N 22, 23, 26, 28, 31, 38, 42, 44, 43, 45, 49, прогимназия N 40, прогимназия N 51)

МБ

720,0

240,0

240,0

240,0

2

Основное мероприятие: реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения

МБ

81839,4

44211,0

18814,2

18814,2

2.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

МБ

44211,0

44211,0

-

-

2.1.1

Установка светофорных объектов с кнопкой вызова пешеходной фазы в районе нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к общеобразовательным учебным учреждениям. Реконструкция, установка, технологическое присоединение светофорных объектов (ММБУ "Центр организации дорожного движения")

МБ

8431,0

8431,0

-

-

2.1.2

Приведение дорожных знаков в соответствие с требованиями ГОСТ, установка дорожных знаков (ММБУ "Центр организации дорожного движения")

МБ

9922,5

9922,5

-

-

2.1.3

Установка дорожных ограждений (ММБУ "Управление дорожного хозяйства")

МБ

24102,2

24102,2

-

-

2.1.4

Устройство тротуаров в районе нерегулируемых пешеходных переходов (ММБУ "Управление дорожного хозяйства")

МБ

496,6

496,6

-

-

2.1.5

Установка искусственных дорожных неровностей (ММБУ "Управление дорожного хозяйства")

МБ

158,4

158,4

-

-

2.1.6

Уширение въезда до трех полос к домам N 35 и N 37 по просп. Ленина (ММБУ "Управление дорожного хозяйства")

МБ

920,1

920,1

-

-

2.1.7

Технологическое присоединение светофорного объекта, расположенного в районе выезда с ул. Зои Космодемьянской на просп. Кольский и остановки "Автопарк" (ММБУ "Управление дорожного хозяйства")

МБ

180,2

180,2

-

-

2.2

Мероприятия, связанные с повышением безопасности дорожного движения и снижением дорожно-транспортного травматизма в городе Мурманске

МБ

37628,4

-

18814,2

18814,2

".


1.3.4. Таблицу пункта 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Наименование

Всего, тыс. руб.

В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

Всего по подпрограмме, в т.ч.

106856,7

11978,0

11719,3

44651,0

19254,2

19254,2

- средств бюджета муниципального образования город Мурманск

106856,7

11978,0

11719,3

44651,0

19254,2

19254,2

- средств областного бюджета

-

-

-

-

-

-

- средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

- внебюджетных средств

-

-

-

-

-

-

в т.ч. инвестиции в основной капитал

В том числе по заказчикам

комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, в т.ч.

104896,7

11778,0

11279,3

44211,0

18814,2

18814,2

- средств бюджета муниципального образования город Мурманск

104896,7

11778,0

11279,3

44211,0

18814,2

18814,2

- средств областного бюджета

-

-

-

-

-

-

- средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

- внебюджетных средств

-

-

-

-

-

-

в т.ч. инвестиции в основной капитал

комитет по образованию администрации города Мурманска, в т.ч.

1960,0

200,0

440,0

440,0

440,0

440,0

- средств бюджета муниципального образования город Мурманск

1960,0

200,0

440,0

440,0

440,0

440,0

- средств областного бюджета

-

-

-

-

-

-

- средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

- внебюджетных средств

-

-

-

-

-

-

в т.ч. инвестиции в основной капитал

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»